Rencana dan Realisasi Pengeluaran Aparatur Daerah dan Pelayanan |
Publik Provinsi
Sulawesi Tenggara, 2009– 2010 |
U
r a i a n |
Rencana (Juta Rp) |
Realisasi (Juta Rp) |
2009 |
2010 |
2009 |
2010 |
1. Belanja Tidak Langsung |
661 219,62 |
612 909,30 |
446 271,53 |
597 811,71 |
1.
1. Belanja Pegawai |
354 510,61 |
336 230,37 |
286 532,41 |
312 193,78 |
1.
2. Belanja Bunga |
- |
0 |
- |
0 |
1.
3. Belanja Subsidi |
- |
0 |
- |
0 |
1.
4. Belanja Hibah |
8 684,00 |
4 422,00 |
17 724,95 |
7 860,21 |
1.
5. Belanja Bantuan Sosial |
9 555,01 |
3 158,00 |
10 019,03 |
75 477,40 |
1. 6. Belanja Bagi Hasil
Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa |
61 984,00 |
60 079,59 |
60 160,66 |
79 660,63 |
1. 7. Belanja Bantuan
Keuangan Prov Kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa |
221 486,00 |
206 519,34 |
70 729,02 |
120 671,76 |
1.
8. Belanja Tidak Terduga |
5 000,00 |
2 500,00 |
1 105,46 |
1 947,93 |
2. Belanja Langsung |
717 488,03 |
707 667,79 |
677 634,76 |
527 876,25 |
2.
1. Belanja Pegawai |
158 850,43 |
130 378,56 |
111 288,33 |
64 253,63 |
2.
2. Belanja Barang dan Jasa |
220 044,18 |
255 167,80 |
260 377,15 |
228 258,76 |
3.
3. Belanja Modal |
338 593,42 |
322 121,43 |
305 969,28 |
235 363,86 |
Jumlah |
1 378 707,65 |
1 320 577,09 |
1 123 906,29 |
1 125 687,96 |
Sumber : Biro
Keuangan Kantor Gubernur KDH Tk.I Provinsi Sulawesi Tenggara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|