Rencana dan Realisasi Pengeluaran Aparatur Daerah dan pelayanan
Publik Provinsi Sulawesi Tenggara, 2010-2011 |
|
|
|
|
|
|
Uraian |
Rencana (Juta Rp) |
Realisasi (Juta Rp) |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
1. Belanja Tidak Langsung |
612 909,30 |
742 384,81 |
597 811,70 |
69 6679,83 |
1.1 Belanja Pegawai |
336 230,37 |
378 701,30 |
312 193,78 |
34 3075,53 |
1.2 Belanja Bunga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3 Belanja Subsidi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 Belanja Hibah |
4 422,00 |
8 700,00 |
7 860,21 |
9 616,00 |
1.5 Belanja Bantuan Sosial |
3 158,00 |
19 692,50 |
75 477,40 |
18 176,49 |
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/
Kab/Kota dan Pemerintah Desa |
60 079,59 |
49 176,80 |
79 660,62 |
73 047,48 |
1.7 Belanja Bantuan Keuangan Prov Kepada
Kab/Kota dan Pemerintah Desa |
206 519,34 |
281 114,21 |
120 671,76 |
250 939,33 |
1.8 Belanja Tidak Terduga |
2 500,00 |
5 000,00 |
1 947,93 |
1 825,00 |
|
|
|
|
|
2. Belanja Langsung |
707 667,78 |
663 445,16 |
527 876,25 |
628 344,87 |
2.1 Belanja Pegawai |
130 378,56 |
40 522,60 |
64 253,63 |
62 281,70 |
2.2 Belanja Barang dan Jasa |
255 167,80 |
210 936,03 |
228 258,76 |
224 695,72 |
2.3 Belanja Modal |
322 121,42 |
411 986,53 |
235 363,86 |
341 367,45 |
|
|
|
|
|
Jumlah |
1 320 577,08 |
1 405 829,97 |
1 125 687,95 |
1 325 024,70 |
Sumber : Biro
Keuangan Kantor Gubernur KDH Tk. I Provinsi Sulawesi Tenggara |
|
|
|
|
|
|