Update Terakhir : 15 Jan 2019
Rencana dan Realisasi Pengeluaran Aparatur
Daerah dan Pelayanan Publik Provinsi
Sulawesi Tenggara, 2011 - 2012 |
|
|
|
|
|
|
U r a i a n |
Rencana
(Juta Rp) |
Realisasi
(Juta Rp) |
2011 |
2012 |
2011 |
2012 |
|
|
|
|
|
1. Belanja Tidak Langsung |
742 385 |
1 270 086 |
699 680 |
1 163 335 |
1. 1. Belanja Pegawai |
378 701 |
468 385 |
346 076 |
421 500 |
1. 2. Belanja Bunga |
- |
29 090 |
- |
14 763 |
1. 3. Belanja Subsidi |
- |
- |
- |
- |
1. 4. Belanja Hibah |
8 700 |
377 619 |
9 616 |
390 194 |
1. 5. Belanja Bantuan Sosial |
19 693 |
- |
18 176 |
- |
1. 6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi Kab/Kota
dan Pemerintah Desa |
49 177 |
104 260 |
73 047 |
104 260 |
1. 7. Belanja Bantuan Keuangan Prov Kepada
Kab/Kota dan Pemerintah Desa |
281 114 |
262 929 |
250 939 |
232 530 |
1. 8. Belanja Tidak Terduga |
5 000 |
27 803 |
1 825 |
87 |
2. Belanja Langsung |
663 445 |
751 620 |
628 345 |
551 561 |
2. 1. Belanja Pegawai |
40 523 |
64 607 |
62 282 |
72 314 |
2. 2. Belanja Barang
dan Jasa |
210 936 |
290 012 |
224 696 |
275 044 |
3. 3. Belanja Modal |
411 987 |
397 001 |
341 367 |
204 203 |
Jumlah |
1 405 830 |
2 021 707 |
1 328 025 |
1 714 896 |
Sumber
: Biro Keuangan Kantor Gubernur KDH Tk. I Provinsi Sulawesi Tenggara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|