Update Terakhir : 15 Feb 2018
Rencana dan Realisasi
Pengeluaran Aparatur Daerah dan Pelayanan
Publik Provinsi Sulawesi Tenggara, 2012 - 2013 |
|
|
|
|
|
U r a i a n |
Rencana
(Juta Rp) |
Realisasi
(Juta Rp) |
2012 |
2013 |
2012 |
2013 |
1. Belanja Tidak Langsung |
1 270 086 |
1 362 873 |
1 163 335 |
1 060 332 |
1. 1. Belanja Pegawai |
468 385 |
514 681 |
421 500 |
431 361 |
1. 2. Belanja Bunga |
29 090 |
31 250 |
14 763 |
18 330 |
1. 3. Belanja Subsidi |
- |
- |
- |
- |
1. 4. Belanja Hibah |
377 619 |
306 341 |
390 194 |
295 628 |
1. 5. Belanja Bantuan
Sosial |
- |
- |
- |
- |
1. 6. Belanja Bagi Hasil
Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa |
104 260 |
225 514 |
104 260 |
214 815 |
1. 7. Belanja Bantuan
Keuangan Prov Kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa |
262 929 |
254 668 |
232 530 |
96 245 |
1. 8. Belanja Tidak Terduga |
27 803 |
30 419 |
87 |
3 953 |
2. Belanja Langsung |
751 620 |
676 493 |
551 561 |
752 613 |
2. 1. Belanja Pegawai |
64 607 |
62 800 |
72 314 |
62 484 |
2. 2. Belanja Barang dan Jasa |
290 012 |
242 422 |
275 044 |
259 412 |
3. 3. Belanja Modal |
397 001 |
371 271 |
204 203 |
430 717 |
Jumlah |
2 021 707 |
2 039 366 |
1 714 896 |
1 812 945 |
Sumber: Badan
Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulawesi Tenggara |
|
|
|
|
|
|